Faktúry
Počet záznamov: 2530
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0292/23 | služba mail.go24 do 12/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 786,24 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,73 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0292/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 159,50 € | 22.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 73,79 € | 23.10.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/17 | prenájom priestorov na Škultétyho ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 083,33 € | 13.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,44 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | protipožiarne asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 337,50 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | baliaci papier do inscenácie | RAJAPACK, s.r.o. | 50398285 | 123,60 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0291/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 6 000,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | výmena regulátora | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 56,16 € | 30.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/18 | aktualizácia projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 9 960,00 € | 01.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/17 | svetelný pult | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 4 954,20 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | služba mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 737,28 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | za predaj vstupeniek | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 5,06 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0290/20 | cvičné práce žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | predlženie domény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 134,40 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/17 | Eurolite DMX Operator | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 139,90 € | 12.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | za predaj vstupeniek | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 112,50 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0289/20 | látky a farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 3 336,49 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 173,80 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/18 | inzercia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | enter design, s.r.o. | 36217891 | 36,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | technik PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,38 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 484,00 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |