Faktúry
Počet záznamov: 2530
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0284/18 | Rekonštrukcia budovy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 43 232,57 € | 01.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/17 | publikácie k 60.výročiu BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pán UČITEĽ, s.r.o. | 50508270 | 2 860,55 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/16 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 180,00 € | 02.11.2016 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | za využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 20,21 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | výroba dekorácií do hry Pusinkový lupič | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 810,00 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | monitor Fiat a Ford | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 13,68 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0283/20 | oprava motorového vozidla Škoda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 223,16 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/18 | euro-pokladnička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 70,60 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,15 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | Office - 8 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 2 127,60 € | 30.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0282/20 | nájomné Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/18 | doména babkovedivadlo.sk | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 112,80 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/17 | konzultácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | doplnky a predĺženie domény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 132,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,98 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | security FORD | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 145,20 € | 30.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0281/20 | nájomné Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 353,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,18 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | výroba svetielok do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 34,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,44 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | prenájom kopír. stroja | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.11.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0280/20 | nájomné Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 591,12 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |