Faktúry
Počet záznamov: 2518
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0185/23 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 150,70 € | 30.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | predpredaj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 300,95 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 369,39 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 441,32 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | predpredaj vstupného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 665,27 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 267,63 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 213,19 € | 30.12.2022 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 584,45 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 555,49 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | služby s predpredajom vstupného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 251,78 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 254,30 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0035/24 | predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 355,10 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 432,26 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0098/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 408,74 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0175/22 | prenájom chaty na skúšobný proces koprodukčnej inscenácie s českým divadlom Drak | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lea Čaputová | 53092180 | 324,00 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | ubytovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lea Čaputová | 53092180 | 1 026,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | dezinsekcia vonkajších priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Letušek Michael | 52953211 | 463,68 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | lodný kufor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Róber Baboš - SoulWood | 52885020 | 80,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | ubytovanie pre členov divadla z Prahy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GARNI HOTEL DOCK | 52753441 | 80,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | príprava a realizácia vyraďovacieho konania | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 400,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | správa registratúry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 595,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | herecké hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 360,00 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 520,00 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 60,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/19 | hosťovanie v inscenáciách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 500,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 1 090,00 € | 19.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 540,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | umelecký výkon v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 180,00 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 130,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |