Faktúry
Počet záznamov: 2518
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0354/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0353/23 | výkon PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0352/23 | požiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 544,50 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0351/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0346/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,48 € | 29.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | propagačný materiál na január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 146,70 € | 04.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 21.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0349/23 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,90 € | 30.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0348/23 | nájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 34,36 € | 29.12.2023 | 21.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0347/23 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 395,00 € | 29.12.2023 | 21.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0342/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0345/23 | servis výťahov za 12/2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 58,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0343/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 103,39 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0336/23 | zvuková technika na Dunajskú ulicu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 201 600,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0105/17 | odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | klimatizácia Toshiba na Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | 36519901 | 21 943,09 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 700,00 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,54 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | elektro práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 3 012,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 427,92 € | 16.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | zlaté garnížové tyče - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BADAS - Jozef Badánik | 14175401 | 171,50 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 27,94 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | Látky - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 27908828 | 187,55 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 3 700,00 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | O2 Slovakia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,00 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | pevné linky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,96 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | monitor - FIAT Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |