Faktúry
Počet záznamov: 21663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0124/15 | vodné Malinovo za obd.17.12.2014-20.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 84,23 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0125/15 | zrážkový úhrn 01/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0126/15 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.01.2015-31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 13 153,18 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0127/15 | poplatok za KO 01/2015--Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0128/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0130/15 | Notebooky HP,HP 350 G1-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 4 763,88 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
K/0001/15 | Notebooky Apple-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 5 191,93 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0134/15 | el.energia 01/2015-Haanova 28 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 257,95 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0136/15 | el.energia 01/2015-Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 100,44 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0137/15 | Hlasové služby pevnej siete 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 553,08 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0138/15 | server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0139/15 | 18.ročník Krištáľového krídla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 36 000,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0144/15 | kávovar zn.Saeco Philips-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REMONT Slovakia s.r.o. | 35911450 | 359,00 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0145/15 | ITS Slovakiatour 2015-služby v oblasti výstavníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 547,20 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0154/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 440 039,55 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0156/15 | výkon správy majetku 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0159/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AV MED s.r.o. | 46374400 | 6,97 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0160/15 | servis trafostanice za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0161/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,00 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0163/15 | tonery do kop.zariadení - 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 516,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0164/15 | tonery do kop.zariadení - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 447,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0166/15 | predzávierkový audit účtovnej závierky r.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Audit consults, s.r.o. | 36334715 | 3 600,00 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0170/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.02.2015 do 28.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 18.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0022/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 171,76 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0023/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,31 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0186/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -144,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1998/14 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -3 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | 20,91 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0165/15 | čistiace jednotky do kop. zariadenia - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3eM, s.r.o. | 36823287 | 924,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0053/15 | Support Services for Communications System 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0098/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 667,56 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |