Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0010/24 kontrola a revízia komínov a dymovodov Školský internát 00607291 Inczédi Ľudovít 14062623 80,00 € 06.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFPC/0008/24 Dezinsekcia izby č. 719 a 720 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 156,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DFPC/0007/24 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/01 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 693,36 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFPC/0009/24 FA plyn SA 2024/02 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3,00 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFBV/0007/24 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2024 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 12 295,46 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0006/24 Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2024 /zväzky 1-4/2024/ Školský internát 00607291 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 02.02.2024 06.02.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0006/24 Servis výťahov 2024/01 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 133,32 € 01.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFPC/0005/24 Servis a nastavenie balkónových dverí 31ks, okna 2ks v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 KALYPSO SK, spol. s r. o. 46397221 355,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0004/24 Oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 39,77 € 30.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0003/24 Kontrola EPS 2024/01 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/24 FA plyn SA 2024/01 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3,00 € 26.01.2024 03.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0005/24 Mobilný internet S Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 4,99 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0004/24 Spoločenská hra drevené šachy ECO 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Gamesy s. r. o. 52601960 35,80 € 19.01.2024 02.02.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/24 Medaile (rôzne druhy) 30ks, víťazné poháre (rôzne druhy) 12ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26, BA) Školský internát 00607291 Poháry Bauer s. r. o. 27187284 148,45 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFPC/0001/24 Poplatok za TV a internet SA 2024/01 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 47,30 € 17.01.2024 28.01.2024 Faktúra
DFPC/0185/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 -320,94 € 15.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFPC/0184/23 Plyn SA 2023/12 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -3,48 € 15.01.2024 10.03.2024 Faktúra
DFPC/0183/23 Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 312,00 € 12.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFBV/0196/23 ŠI Trnavská, elektrina 2023/12 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 399,83 € 12.01.2024 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0002/24 Poplatok za TV a internet Tr. 2024/01 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 70,35 € 11.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFPC/0182/23 Dodávka elektriny ŠI SA 2023/12 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 441,22 € 10.01.2024 16.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/23 Poplatok za telefón SA 2023/12 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,60 € 10.01.2024 28.01.2024 Faktúra
DFBV/0195/23 Poplatok za telefón Trnavská 2023/12 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 34,28 € 10.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFPC/0180/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 320,94 € 09.01.2024 18.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0179/23 Plyn SA 2023/12 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 14 930,96 € 09.01.2024 13.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/24 Poistenie motorového vozidla Školský internát 00607291 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 163,71 € 08.01.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 313,97 € 07.01.2024 18.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/23 Prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Profi-DJ s. r. o. 02927195 388,10 € 02.01.2024 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0194/23 Konferenčný stolík Lamelo Dub Wotan/Black Matt Školský internát 00607291 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 105,91 € 02.01.2024 13.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/23 Mobilný internet S Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 4,99 € 22.12.2023 01.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra