Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 128,30 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 116,83 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 862,57 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | Pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 204,86 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 14,33 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 394,26 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,28 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 597,06 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/20 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 346,06 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 750,11 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | poplatok za odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 622,50 € | 22.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,89 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 194,22 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 782,08 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 183,47 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 562,04 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 181,57 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra |