Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0238/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 186,19 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 185,30 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 029,04 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,04 € | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 786,93 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 290,38 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,50 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,73 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 449,14 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 331,26 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 150,51 € | 09.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | oprava havarijného stavu vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 210,62 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 126,01 € | 14.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | rukavice, overaly, dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 280,76 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,36 € | 15.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/20 | trlefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 300,56 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra |