Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0318/21 infračervené teplomery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Vaša lekáreň 52600157 184,45 € 10.09.2021 17.09.2021 Faktúra
VO/0190/21 infračervené teplomery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Vaša lekáreň 52600157 184,45 € 10.09.2021 14.09.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0258/15 interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VACHO s.r.o. 35713038 250,80 € 20.08.2015 27.08.2015 Faktúra
DFBV/0415/18 stoličky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VACHO s.r.o. 35713038 1 194,00 € 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
VO/0165/18 stoličky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VACHO s.r.o. 35713038 1 194,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0409/17 kurz pracovných terapeutov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 V a V AKADEMY 46106723 219,00 € 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0410/17 základy soc. práce pre pracovných terapeutov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 V a V AKADEMY 46106723 199,00 € 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0035/19 Sociálny kurz p. Benkovská Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 V a V AKADEMY 46106723 160,00 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0495/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 UNIZDRAV 36515388 1 443,90 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0550/23 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 UNIZDRAV 36515388 5 360,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0365/19 uteráky, osušky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ULMA Dana Tichá 35084791 260,00 € 18.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0458/19 uteráky, osušky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ULMA Dana Tichá 35084791 410,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
VO/0236/19 uteráky a osušky Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ULMA Dana Tichá 35084791 260,00 € 16.10.2019 24.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0294/19 uteráky a osušky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ULMA Dana Tichá 35084791 410,00 € 17.12.2019 23.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0401/23 osušky, plachty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ULMA Dana Tichá 35084791 1 072,80 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
VO/0152/23 plachty a osušky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ULMA Dana Tichá 35084791 1 072,80 € 04.10.2023 12.10.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0143/20 respirátory, rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 TRIPSY 36276464 584,64 € 05.05.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 overal celotelový, rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 TRIPSY 36276464 90,48 € 10.06.2020 23.06.2020 Faktúra
VO/0091/20 respirátory, rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 TRIPSY 36276464 584,64 € 05.05.2020 11.05.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0114/20 rukavice a overal celotelový Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 TRIPSY 36276464 90,48 € 08.06.2020 11.06.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka