Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0181/15 | revízia elektického stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 576,00 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/16 | revízie elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 993,84 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/18 | revízia kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 226,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/19 | revízia elektrických zariadení, bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 986,40 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0138/18 | revízia spotrebičov v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 226,08 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0273/19 | revízia elektrických zariadení, bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 986,40 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0029/23 | revízia bleskozvodov a kuchynského stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 681,60 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
VO/0011/23 | revíziu bleskozvodov a kuchynského stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 681,60 € | 20.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0454/22 | revízia elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 1 776,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/23 | Revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 2 347,20 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0178/23 | revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 2 347,20 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0406/15 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 700,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/17 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 800,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/18 | posteľné súpravy, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 989,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0156/18 | postelné súpravy a plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 989,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0406/15 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 700,00 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/18 | servisné práce na ČOV - odstránenie havarijného stavu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TECHNO TIP s.r.o. | 35730927 | 1 845,60 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Školenie. telesné a netelesné obmedzenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TATRAAKADEMIA | 42142946 | 160,00 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/15 | telefónne poplat | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,17 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,71 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra |