Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5851
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/24 | poistenie mot. vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 168,72 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | poistenie mot. vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 159,12 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | poistenie mot. vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 175,20 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0170/24 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0289/15 | školenie Mgr. Holleitnerová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská zdravotníca univerzita | 00165361 | 247,50 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0336/18 | nájomné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/18 | nájomné byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/18 | nájomné za byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | nájomné za byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | nájmomné za byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | nájomné byt PEZINOK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | nájomné byt PEZINOK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | nájomné byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | nájomné byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | nájomné za byt v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | nájomné za byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |