Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0190/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 60,00 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/19 | skupinová supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 140,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/16 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 90,00 € | 20.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/16 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 90,00 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/18 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0177/18 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0153/18 | skupinová supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0015/18 | skupinová supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0402/18 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dr. MAX | 47686294 | 693,75 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0159/18 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dr. MAX | 47686294 | 693,75 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0004/17 | doprava autobusom zájazd Modra - Znojmo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARTIN KOVACOVSKY | 47662433 | 500,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/23 | masívna záhradná súprava 3 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Bercon | 47631856 | 3 138,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Interiérové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | STAVKVET | 47608056 | 366,14 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0031/19 | interiérové dvere na Kráľovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | STAVKVET | 47608056 | 366,14 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFKV/0001/20 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 500,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 100,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0010/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 749,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0009/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 160,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0008/18 | projekčné prce na projekte DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 960,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0007/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 788,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |