Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5852
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0378/22 | poreaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 391,27 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 270,20 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0171/22 | mrazené mäso, zelenina a polotovary | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 270,20 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0164/19 | mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,30 € | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,30 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 207,43 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 345,01 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 156,46 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 291,37 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0084/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 585,53 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0111/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 333,97 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0128/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 261,38 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0150/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 116,59 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0167/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 508,38 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0253/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 421,68 € | 17.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0049/18 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 421,68 € | 13.08.2018 | 23.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0333/19 | oprava priemyselnej práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEANING | 31571441 | 585,28 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0212/19 | oprava priemyselnej pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEANING | 31571441 | 585,28 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0433/20 | vybavenei domu na ul. Čsl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGNUM RADOVAN Čičko | 40546578 | 822,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0281/20 | vankúše, prikrývka, návlečky, obrus, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGNUM RADOVAN Čičko | 40546578 | 822,00 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |