Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0378/22 poreaviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 391,27 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0364/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 270,20 € 13.10.2022 19.10.2022 Faktúra
VO/0171/22 mrazené mäso, zelenina a polotovary Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 270,20 € 12.10.2022 19.10.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0164/19 mrazené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 331,30 € 29.07.2019 01.08.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0258/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 331,30 € 30.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0036/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 207,43 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 345,01 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0060/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 156,46 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0057/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 291,37 € 02.02.2024 15.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0084/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 585,53 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0111/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 333,97 € 12.03.2024 21.03.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
DFBV/0128/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 261,38 € 21.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0150/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 116,59 € 04.04.2024 18.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 508,38 € 18.04.2024 23.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0253/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 goWork industrie s.r.o. 47993324 421,68 € 17.08.2018 24.08.2018 Faktúra
VO/0049/18 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 goWork industrie s.r.o. 47993324 421,68 € 13.08.2018 23.08.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0333/19 oprava priemyselnej práčky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 CLEANING 31571441 585,28 € 01.10.2019 14.10.2019 Faktúra
VO/0212/19 oprava priemyselnej pračky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 CLEANING 31571441 585,28 € 26.09.2019 03.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0433/20 vybavenei domu na ul. Čsl. ar. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGNUM RADOVAN Čičko 40546578 822,00 € 17.12.2020 21.12.2020 Faktúra
VO/0281/20 vankúše, prikrývka, návlečky, obrus, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGNUM RADOVAN Čičko 40546578 822,00 € 16.12.2020 22.12.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka