Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5890
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0355/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,86 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 161,81 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,18 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 209,13 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | správba a údržba PC, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 196,92 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 222,74 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | po | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 827,54 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 815,29 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,20 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 118,80 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | oprava okruhu ÚK v plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 282,00 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/17 | kvety zo sf pre pani Korčekovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 16.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,00 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | zabezpečenie procesu VO - projektové práce na investičný projekt DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Markovičová Oľga | 40781798 | 1 590,00 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 146,35 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 118,68 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 994,72 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 42,58 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |