Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/18 | všeob. materiál na údržbu, sušička bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 631,35 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/15 | vŕtačka - projekt OPORA - mimorozpočtové prost. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 87,95 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | vodoinštalačnéí práce a sprchový kút na Hrnčiarskej ul. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MILKO HORVAT | 41492226 | 1 666,10 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0038/22 | vodoinštalačné práce a sprchový kút na Hnčiarskej ul | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MILKO HORVAT | 41492226 | 1 666,10 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0073/20 | vodní Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 527,89 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/15 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/15 | vodné,stoč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | vodné, stočnéé Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | vodné, stočné, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | vodné, stočné, Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | vodné, stočné, dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | vodné, stočné, nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 430,15 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |