Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5839

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0065/15 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 94,34 € 09.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0063/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 136,88 € 11.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0064/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 673,30 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 285,89 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0067/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 139,19 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 oprava sporáka Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 377,28 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0069/15 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Elektroslužba Veselský 14138476 66,69 € 12.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0070/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 78,13 € 16.02.2015 24.02.2015 Faktúra
DFBV/0071/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 94,15 € 23.02.2015 26.02.2015 Faktúra
DFBV/0073/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 800,66 € 23.02.2015 26.02.2015 Faktúra
DFBV/0072/15 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 24.02.2015 26.02.2015 Faktúra
DFBV/0075/15 telefónne popatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 199,32 € 25.02.2015 26.03.2015 Faktúra
DFBV/0076/15 spotrebný materiál + materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 237,86 € 26.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0074/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 195,30 € 26.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0080/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 142,70 € 02.03.2015 11.03.2015 Faktúra
DFBV/0082/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 107,34 € 02.03.2015 11.03.2015 Faktúra
DFBV/0083/15 poplatok za psa Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 20,00 € 02.03.2015 11.03.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 poplatok za komunálne odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 887,60 € 02.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 887,60 € 02.03.2015 14.01.2016 Faktúra
DFBV/0077/15 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 383,00 € 03.03.2015 11.03.2015 Faktúra