Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5850

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0495/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 UNIZDRAV 36515388 1 443,90 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0503/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 75,90 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0488/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 395,10 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0487/23 kávovar a CD prehrávač Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DATART ELEKTROSPED 35765038 591,90 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
VO/0174/23 oprava mot. vozidla škoda Fábia PK 789 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 862,00 € 14.12.2023 21.12.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0175/23 oprava motorového vozidla Fábia PK 763 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 834,00 € 14.12.2023 21.12.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0489/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 266,14 € 13.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0486/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 701,18 € 12.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0484/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0485/23 vodné stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 586,56 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0482/23 spracovanie mzdovej agendy za 11/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0483/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 281,74 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0479/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 650,98 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
VO/0173/23 jablká Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 75,90 € 06.12.2023 19.12.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0480/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 257,63 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0478/23 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 522,69 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0481/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,13 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0477/23 Stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 1 761,30 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0475/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0473/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra