Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5850

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0472/23 plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0476/23 nájomné IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 361,33 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0474/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 543,00 € 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0471/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 188,76 € 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0470/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 273,81 € 29.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0469/23 revízia komínov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 34473572 151,20 € 28.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0468/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 609,03 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0467/23 Voda Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 148,03 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0464/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 141,74 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0462/23 plyn IC 1023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0461/23 plyn IC 11/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0460/23 plyn IC 623 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0459/23 plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0466/23 oprava plynového kotla a gamatiek v IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PLYNOSERVIS ŠALÁT 47444854 120,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0465/23 Materiálno technické vybavenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 2 580,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
VO/0169/23 oprava plynového kotla a gamatiek Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PLYNOSERVIS ŠALÁT 47444854 120,00 € 22.11.2023 24.11.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0170/23 mrazené filé a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 141,74 € 22.11.2023 24.11.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0171/23 revízia komínov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 34473572 151,20 € 22.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0455/23 plátno na diaprojektor motorové Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 CITY COMP 43798608 457,19 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0457/23 spotrebný a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 305,58 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra