Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0365/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 183,98 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 244,70 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 703,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,04 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 329,64 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 219,34 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 204,48 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 712,93 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 180,83 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 233,02 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 048,38 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 125,10 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 225,05 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,56 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |