Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5851
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0045/23 | žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 37,30 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0019/23 | žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 37,30 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0242/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 38,16 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/15 | tonery- doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 38,90 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/23 | Meranie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 39,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 39,87 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 40,20 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 40,76 € | 08.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0080/21 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 40,76 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0046/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 40,99 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 41,42 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | poptraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 41,46 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 41,79 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 42,11 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | aktualizácia verzie mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 42,24 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0010/20 | aktualizácia verzie mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 42,24 € | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0160/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 42,58 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
VO/0058/22 | obaľovaný syr mrazený | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 42,90 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0119/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 42,90 € | 01.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 42,94 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |