Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5890

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0011/20 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 4 232,21 € 14.01.2020 17.01.2020 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0009/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 4 114,08 € 04.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0520/23 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MATRACENTRUM 44803770 4 068,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0354/18 zdravotné matrace Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Zdravotné matrace 47977353 4 003,56 € 20.11.2018 22.11.2018 Faktúra
VO/0121/18 zdravotne matrace OPTIMA antidekubitné 22 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Zdravotné matrace 47977353 4 003,56 € 13.11.2018 21.11.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0371/16 revízie elektrických zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 3 993,84 € 24.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DFBV/0421/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 3 986,40 € 05.12.2019 13.12.2019 Faktúra
VO/0273/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 3 986,40 € 03.12.2019 06.12.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0018/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 978,91 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
VO/0013/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 978,91 € 15.01.2019 22.01.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0330/22 projekt DI - ovocné stromy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 NuGarden 47225751 3 970,02 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFKV/0008/18 projekčné prce na projekte DI Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 3 960,00 € 03.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0026/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 848,76 € 25.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFKV/0010/18 projektová dokumentácia na DI Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 3 749,00 € 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 notebooky, tablety - projekt Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 3 724,00 € 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFKV/0001/15 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KEMA SK s.r.o. 46123661 3 660,00 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFKV/0001/15 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KEMA SK s.r.o. 46123661 3 660,00 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0336/22 Projekt DI záhradná architektúra Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 NuGarden 47225751 3 649,99 € 27.09.2022 29.09.2022 Faktúra
VO/0053/23 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 588,44 € 03.04.2023 11.04.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0128/23 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 588,44 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra