Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5890
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0260/18 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 500,00 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 03.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 04.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/15 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
VO/0208/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 455,60 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0418/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 455,60 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 1 444,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 1 443,90 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | ||||||
VO/0195/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 442,40 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0399/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 442,40 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/16 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra |