Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5890
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0336/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/23 | plyn HARMÓNIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0150/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 514,90 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0318/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 514,90 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 2 500,61 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 453,09 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/15 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2 414,00 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/24 | stravné lístgky, réžia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 358,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0073/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 358,00 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 2 356,65 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/20 | Profesionálna prácčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 352,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0239/20 | profesionálna pračka PRIMUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 352,00 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0022/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 352,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
VO/0178/23 | revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 2 347,20 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0554/23 | Revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 2 347,20 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0213/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0171/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0366/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |