Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5890
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0303/22 | projekt DI - záhradnícke potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBI | 48258946 | 2 157,76 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
VO/0058/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 124,50 € | 16.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0101/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 124,50 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 100,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/21 | výživové doplnky zo ŠR | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 100,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/20 | vitamíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 059,54 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0273/20 | vitamíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 059,54 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0141/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 2 055,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0201/21 | čistiace prostriedky, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 1 999,32 € | 27.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0338/21 | dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 1 999,32 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | nedoplatok plyn Harmónia za rok 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 948,78 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0131/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 933,00 € | 17.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0221/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 933,00 € | 18.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EVENIT | 43919073 | 1 896,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0131/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EVENIT | 43919073 | 1 896,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0437/23 | fotoaparát s príslušenstvom - z projektu MF | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRO LAIKA | 313155218 | 1 895,80 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/16 | poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/15 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 02.03.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/15 | poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 880,00 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra |