Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5890
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0246/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 03.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/17 | plyn Krášová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 05.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/24 | MTV postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 558,80 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0298/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 547,60 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 547,60 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
VO/0194/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 547,60 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0141/20 | stravné lístky 400 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 547,60 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0021/24 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 544,06 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0518/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 528,40 € | 21.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/20 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 500,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra |