Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0124/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 113,32 € 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0307/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 80,06 € 01.10.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0123/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 172,43 € 11.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0301/20 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 481,46 € 25.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0122/17 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 10.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0303/20 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 137,30 € 28.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0121/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 110,19 € 10.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0305/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 339,81 € 29.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0120/17 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mgr. Blanka Veselská 43556531 266,00 € 12.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0302/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 145,44 € 24.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0119/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 629,11 € 10.04.2017 13.04.2017 Faktúra
DFBV/0304/20 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 314,24 € 28.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0118/17 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 91,08 € 06.04.2017 13.04.2017 Faktúra
DFBV/0298/20 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 1 547,60 € 22.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0117/17 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 96,59 € 06.04.2017 13.04.2017 Faktúra
DFBV/0297/20 vodné dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 64,64 € 21.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0116/17 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 290,13 € 06.04.2017 13.04.2017 Faktúra
DFBV/0293/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Banchem 36227901 172,80 € 16.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0115/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 175,34 € 06.04.2017 13.04.2017 Faktúra
DFBV/0300/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 223,67 € 23.09.2020 29.09.2020 Faktúra