Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,32 € | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 80,06 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 172,43 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 137,30 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,19 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 339,81 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 145,44 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 629,11 € | 10.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 314,24 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 91,08 € | 06.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 547,60 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 06.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 06.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,80 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 175,34 € | 06.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,67 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |