Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 191,00 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 147,31 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 715,54 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,26 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 578,90 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | telefónne poplatky Orenge | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,85 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/20 | dezinfekčný gél na ruky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 172,60 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 221,60 € | 23.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 95,15 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 239,05 € | 23.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 142,74 € | 22.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 389,87 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 143,36 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDPLUS | 45322040 | 364,97 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 750,35 € | 22.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/20 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 180,72 € | 16.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |