Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0094/17 | servisná prehliadka citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 374,48 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 13.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 681,96 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 65,57 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,49 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,21 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,60 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 851,71 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 213,09 € | 09.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 159,20 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | utierky do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 55,20 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 335,46 € | 09.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,63 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,71 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra |