Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,64 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | materiál na údržbu, mraznička, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 564,19 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 87,25 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/20 | Váľanda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NABYTOK | 44731159 | 254,00 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | telefópnne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 95,22 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 98,24 € | 03.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 398,37 € | 21.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 308,03 € | 03.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 253,73 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 545,20 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 128,30 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 116,83 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 862,57 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | Pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 204,86 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 14,33 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 394,26 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,28 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |