Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5851
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/15 | pran | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 204,80 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/15 | vodné, stoč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/15 | revízia komín | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 100,86 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 126,92 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 501,12 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 589,10 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/15 | Potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,79 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/15 | spracovanie mzdovej agen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/15 | dobropis za pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -3 452,41 € | 19.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | obrusovi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 120,00 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 660,04 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/15 | materiál na údrž | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 300,75 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 158,70 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 925,01 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 987,01 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/15 | POTRAVI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 574,15 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 132,00 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/15 | vodné,stoč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,52 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/15 | telefónne poplatky Oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 167,04 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |