Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5851
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0084/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 289,98 € | 04.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/15 | poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 276,80 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/15 | telefónne popltky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 105,16 € | 06.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 668,86 € | 11.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 1 005,77 € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 310,57 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,22 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/15 | tonery- doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 38,90 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 72,60 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 159,66 € | 12.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,80 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 154,78 € | 19.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | telefónne popatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 199,32 € | 25.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/15 | materiál na údržbu, spotrebný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 214,50 € | 26.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 94,52 € | 27.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 602,96 € | 27.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |