Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5851

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 289,98 € 04.03.2015 11.03.2015 Faktúra
DFBV/0088/15 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mgr. Blanka Veselská 43556531 266,00 € 09.03.2015 11.03.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 poplatok za komunálne odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 887,60 € 02.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 457,38 € 05.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0087/15 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 RIO-IPO 34120629 276,80 € 05.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0089/15 telefónne popltky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 105,16 € 06.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0090/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 668,86 € 11.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0091/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 1 005,77 € 09.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0092/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 310,57 € 10.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0093/15 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 94,34 € 10.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0094/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 95,22 € 10.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0095/15 tonery- doplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 38,90 € 16.03.2015 20.03.2015 Faktúra
DFBV/0096/15 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 72,60 € 16.03.2015 20.03.2015 Faktúra
DFBV/0097/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 159,66 € 12.03.2015 20.03.2015 Faktúra
DFBV/0098/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 138,80 € 16.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0099/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 154,78 € 19.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0075/15 telefónne popatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 199,32 € 25.02.2015 26.03.2015 Faktúra
DFBV/0104/15 materiál na údržbu, spotrebný mat. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 214,50 € 26.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0105/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 94,52 € 27.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0106/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 602,96 € 27.03.2015 01.04.2015 Faktúra