Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0329/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 194,45 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 025,56 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/20 | oprava vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 131,72 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,48 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 194,98 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 173,52 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 166,30 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/20 | elewktrina dom na ul. ČSl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 116,11 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 225,46 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 668,29 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 45,84 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | spracovanie mzdovej agendy 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,95 € | 27.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |