Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4379

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/22 zákonné poistenie Fabia 502 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 136,08 € 27.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0034/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 153,72 € 26.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0034/24 Plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 19,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/15 POTRAVI Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 574,15 € 27.01.2015 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0035/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 178,01 € 25.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0035/17 materiál na údržbu, mixér Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 124,26 € 31.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 48,00 € 17.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/19 Sociálny kurz p. Benkovská Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 V a V AKADEMY 46106723 160,00 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 878,38 € 03.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/21 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 143,19 € 27.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 73,04 € 26.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/23 Vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,70 € 30.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 333,72 € 24.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 987,01 € 27.01.2015 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0036/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 71,66 € 28.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0036/17 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 114,55 € 03.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0036/18 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 917,00 € 02.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 36,50 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 255,04 € 04.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/21 servisné práce na plynovej kotolni Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 84,00 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 87,50 € 27.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0036/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 877,19 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 207,43 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 925,01 € 27.01.2015 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0037/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 84,66 € 28.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0037/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 500,94 € 01.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0037/18 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 237,00 € 02.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0037/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 78,67 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 211,26 € 05.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 158,40 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra