Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4379

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/22 opravy áut Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 932,00 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0037/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 225,03 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/24 Potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 358,08 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 158,70 € 27.01.2015 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0038/16 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 197,99 € 28.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0038/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 734,57 € 01.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 205,85 € 02.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0038/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 285,68 € 30.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/20 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 06.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 842,15 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/22 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0038/23 materiál na údržbu a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 110,05 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 196,67 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/16 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 170,00 € 02.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0039/17 elektrina dobropis Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -837,05 € 03.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0039/18 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 107,24 € 31.01.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/19 mraznička Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 950,00 € 30.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/20 Vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 05.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/21 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 73,16 € 02.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/22 školenie modul VEDENIE Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DODS SYSTEM 47813709 150,00 € 03.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0039/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 148,11 € 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/24 zákonné poistné zha motovrové vozidlo Citroen Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 325,18 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/15 materiál na údrž Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 300,75 € 28.01.2015 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0040/16 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 220,00 € 02.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0040/17 dobropis vodné 2016 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 -21,34 € 03.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0040/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 741,79 € 31.01.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0040/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 849,79 € 01.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/20 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 278,00 € 05.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/21 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 923,00 € 02.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 782,06 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra