Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0043/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 88,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0044/15 | dobropis za pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -3 452,41 € | 19.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 676,91 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 184,50 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | pripojenie bytov v PK na elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | 167,76 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,53 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,72 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | oprava kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 665,88 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | elektrina dom Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0045/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 055,42 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0045/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,38 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 81,00 € | 06.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | preplatok z vyúčtovania plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -1 303,39 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 108,75 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,28 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 37,30 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 03.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0046/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 46,75 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | dobropis elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -402,16 € | 06.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 80,40 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | preplatok z vyúčtovania plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -179,89 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 59,51 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 40,99 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |