Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 228,65 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 058,10 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,41 € | 03.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 308,03 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 255,73 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 88,38 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 352,44 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | elektrina dom na ul. Čsl. armády Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 3 302,41 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,20 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 985,28 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0048/15 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 194,50 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 99,71 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 221,41 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | spracovanie mzdovej agendy 1/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | spracovanie mzdovej agendy 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 82,50 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 919,72 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0049/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,38 € | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | Spracovanie mzdovej agendy 1/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | pkyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 965,38 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/21 | programové vybavenie VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 48,00 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 341,79 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |