Faktúry
Počet záznamov: 4400
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0052/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,15 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 363,31 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0053/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 833,88 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/16 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 10.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 150,51 € | 09.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Školenie. telesné a netelesné obmedzenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TATRAAKADEMIA | 42142946 | 160,00 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 828,47 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,81 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | plyn -dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 037,26 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,20 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | plyn na dome u l. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 199,76 € | 02.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 444,49 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 449,14 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 104,82 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 346,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | elektrina dom na ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 32,70 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | elektrina dom Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 31,00 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -2 600,57 € | 14.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,41 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,50 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 262,64 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,87 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,09 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | plyn na dom ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |