Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4368

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0025/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 875,28 € 20.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0025/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 132,00 € 25.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 511,25 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0025/24 elektrina dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 62,39 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 1 077,95 € 22.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0026/16 Poistenie majetku Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 520,88 € 18.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0026/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 136,37 € 23.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0026/18 práce na odstránení havarijného stavu - úniku vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 HS NON STOP 50251180 725,00 € 23.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 281,38 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0026/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 91,92 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0026/21 havarijné poistenie Citroen Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 675,64 € 19.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0026/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 848,76 € 25.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 224,21 € 20.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0026/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 220,58 € 17.01.2024 02.02.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 1 012,43 € 22.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0027/16 oprava kotlov Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 434,30 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0027/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 150,54 € 25.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0027/18 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 115,24 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/19 havarijné poistenie Citroen Jumper Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 675,64 € 22.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0027/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 423,53 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0027/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 214,49 € 20.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0027/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 298,91 € 25.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0027/23 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 174,11 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0027/24 Plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 219,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 637,56 € 21.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0028/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 590,16 € 21.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0028/17 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 120,54 € 25.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0028/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 188,31 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/19 Zákonné poistenie Citroen Jumper Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 200,23 € 22.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0028/20 vodné stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 483,70 € 24.01.2020 03.02.2020 Faktúra