Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4368

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/21 vodné dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 64,64 € 19.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0028/22 vodné,stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 533,58 € 25.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 947,03 € 23.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0029/15 kvety pre pani Markušins Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 22.01.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0029/16 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 434,83 € 18.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0029/17 Oprava kuchynského zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 138,24 € 26.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0029/18 nedoplatok vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 11,23 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/19 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 634,12 € 21.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0029/20 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 134,79 € 24.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 117,60 € 21.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0029/22 spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 209,03 € 26.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0029/23 revízia bleskozvodov a kuchynského stroja Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 681,60 € 23.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0029/24 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 222,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 100,62 € 27.01.2015 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0030/16 poptraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 41,46 € 21.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0030/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 298,70 € 27.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0030/18 nedoplatok vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 207,30 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 158,59 € 23.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0030/20 zákonné poistenie Citroen Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 200,23 € 21.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 110,99 € 21.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0030/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 166,89 € 26.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0030/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 208,54 € 25.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0030/24 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 175,89 € 22.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0031/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 164,52 € 26.01.2015 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0031/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 115,54 € 21.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0031/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 192,64 € 26.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0031/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 131,27 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/19 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 512,68 € 24.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/20 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 4 232,21 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0031/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 795,76 € 20.01.2021 30.01.2021 Faktúra