Faktúry
Počet záznamov: 4416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0052/21 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY | 46470034 | 50,00 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | oprava kosačiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 403,49 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 172,90 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/22 | fukar a vysávač lístia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 199,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/18 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Webpomoc | 46465375 | 166,80 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/19 | občerstvenie na vianočnom večierku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Fedor Malík | 46463666 | 286,58 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/22 | pohostenie na vianočnom večierku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Fedor Malík | 46463666 | 311,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0409/17 | kurz pracovných terapeutov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 219,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/17 | základy soc. práce pre pracovných terapeutov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 199,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Sociálny kurz p. Benkovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 160,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/18 | Vybavenie snoezelen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | 3LOBIT s.r.o. | 46020152 | 596,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/16 | oprava kotlov Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 434,30 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/16 | revízia lynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | oprava okruhu ÚK v plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 282,00 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/17 | revízie plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/17 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 190,13 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/18 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/19 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 693,60 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | servisné práce na plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 117,48 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | nastavenie regulácie vykurovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 54,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/20 | revízia a oprava plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 1 279,86 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | servisné práce na plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 84,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 971,16 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/21 | oprava a revízia kotla na dome na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 362,40 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | Revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 529,68 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/23 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 700,80 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | oprava plynovej kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 4 776,67 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | oprava kotla a regulácia ÚK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 1 087,42 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra |