Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0462/23 | plyn IC 1023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/23 | plyn IC 11/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/23 | plyn IC 623 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | záloha na plyn - integračné centrum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0465/19 | povinné zmluvné poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 18,05 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | Plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0045/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/23 | Vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/23 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/23 | vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/23 | vodné dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/23 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | vodné, stočné Častá dom 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | vodné stočné, dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | vodné dom Častá 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | vodné dom Častá 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | Vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |