Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/23 vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 vodné, stočné, dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 vodné, stočné dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/15 kvety pre pani Markušins Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 22.01.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0286/15 kvety pre pána Hlavatého 50 r. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 16.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0314/15 kvety zo SF pre pani Cíferskú / 60 r./ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 09.10.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0083/15 poplatok za psa Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 20,00 € 02.03.2015 11.03.2015 Faktúra
DFSF/0001/15 kvety 50.r Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 17.04.2015 24.04.2015 Faktúra
DFSF/0003/15 kvety na jubilejné výročie p. riaditeľ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 10.08.2015 25.08.2015 Faktúra
DFSF/0002/15 kvety zo SF - životné jubileum Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0147/15 poplatok za školenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 20,00 € 05.05.2015 11.05.2015 Faktúra
DFSF/0001/16 kvety - životné jubileum p. Sasko Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 22.01.2016 03.02.2016 Faktúra
DFBV/0070/16 poplatok za psa Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 20,00 € 24.02.2016 26.02.2016 Faktúra
DFSF/0002/16 kvety pri príležitosti životného jubilea - pani Gardianová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 04.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFSF/0003/16 kvety pri príležitosti životného jubilea pani Soňa Dobšovičová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 06.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFSF/0004/16 kvety - životné jubileum pani Šafariková Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 21.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFSF/0001/17 kvety pre pani Polákovú Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 05.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFSF/0002/17 kvety pre pani Barčíkovú Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 16.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFSF/0003/17 kvety zo sf pre pani Korčekovú Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 16.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/0033/23 zákonné poistenie prívesný vozík Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 21,05 € 26.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0386/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 22,34 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0080/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 22,66 € 25.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0397/21 elektrina dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 22,67 € 12.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0206/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 23,15 € 29.06.2017 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0247/23 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 23,24 € 07.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0032/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 23,76 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0381/15 registračný poplatok za doménu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 WEBGLOBE 36306444 23,90 € 02.12.2015 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0273/19 pracovný odev na projekt - z darov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Marian Bagita 35464011 25,00 € 07.08.2019 22.08.2019 Faktúra
DFBV/0418/21 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 25,84 € 08.12.2021 14.12.2021 Faktúra