Faktúry
Počet záznamov: 2546
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91140094 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,80 € | 01.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140095 | MP, spol. s r.o.-vybavenie stánku na výstave JUVYR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MP, spol. s r.o. | 00682497 | 50,16 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140096 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,27 € | 13.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140097 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 134,05 € | 13.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140098 | Primanet, spol.s.r.o - internet 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140099 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140100 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140101 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,27 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140102 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014, Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014, Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014, Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 121,13 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150001 | Primanet, spol.s.r.o - internet 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 09.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150002 | Projects,s.r.o. - plagát školy na stojane-propagácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Projects, s.r.o. | 43954782 | 65,96 € | 21.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150003 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 27.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150004 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,14 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150005 | regionPRESS, s.r.o.- inzercia v reg.tlači-vydanie 05 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 177,50 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150006 | regionPRESS, s.r.o.- inzercia v reg.tlači-vydanie 04 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 177,50 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150007 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015, Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015, Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015, Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 122,82 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150008 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,14 € | 12.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150009 | Primanet, spol.s.r.o - internet 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 03.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150010 | SEZ - Sl.elektrotech.zväz-prístup k STN Online r.2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 58,00 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150011 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 16.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150012 | SOŠ HS a O, Na pántoch - stravné lístky:300ks, SOŠ HS a O, Na pántoch - stravné lístky:300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 909,00 € | 20.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150013 | SEZ - Slov.elektrotech.zväz-členský príspevok r.2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 100,00 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150014 | DIGITAL VISIONS s.r.o.-predplatné PC REVUE r.2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DIGITAL VISIONS s.r.o. | 31343180 | 14,90 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150015 | ŠEVT a.s. - tlačivá k maturit.skúškam | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 101,92 € | 03.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150016 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,59 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150017 | Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 133,28 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150018 | Alza.sk s.r.o.- materiál k počítačom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 240,11 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150019 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.3/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150020 | Web Retail s.r.o.- lampový modul ACER XD1270D | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 127,30 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra |