Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2546

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92140209 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 32,90 € 27.11.2014 31.03.2015 Faktúra
92140207 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 13,58 € 27.11.2014 31.03.2015 Faktúra
91140094 Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 11/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 26,80 € 01.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140210 HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov, HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HASTEX s.r.o. 17312396 339,43 € 01.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140211 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.- odborná lit.pre TV Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 35908718 44,80 € 01.12.2014 31.03.2015 Faktúra
91140098 Primanet, spol.s.r.o - internet 12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Primanet, spol.s.r.o 35936142 60,00 € 02.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140217 EKOMON, s.r.o.- spracovanie miezd za 11/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 406,00 € 02.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140212 Marián Zeman - servis výťahov 11/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 60,50 € 03.12.2014 31.03.2015 Faktúra
91140095 MP, spol. s r.o.-vybavenie stánku na výstave JUVYR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 MP, spol. s r.o. 00682497 50,16 € 08.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140213 BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 11/2014, BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 11/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 6 477,78 € 08.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140214 HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad 11/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 08.12.2014 31.03.2015 Faktúra
91140099 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 08.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140218 JUDr.Soňa Vlhová- Advok.kancelária-právna pomoc 12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária 31783546 199,16 € 08.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140219 ABEL-Computer, s.r.o. - tonery Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ABEL-Computer, s.r.o. 31634788 297,05 € 08.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140215 SPP, a.s. - odber plynu za 11/2014, SPP, a.s. - odber plynu za 11/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 8 195,80 € 10.12.2014 31.03.2015 Faktúra
91140096 Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 35,27 € 13.12.2014 31.03.2015 Faktúra
91140097 Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 134,05 € 13.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140216 Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 11/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 18,98 € 13.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140220 Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,58 € 16.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140221 FULL SERVIS spol.s.r.o.-oprava tlačiarne HP LJ 3020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 FULL SERVIS spol.s.r.o. 35785772 51,50 € 16.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140222 MCd system s.r.o.- žalúzie a sieťky proti hmyzu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 MCd system s.r.o. 47868881 145,07 € 17.12.2014 31.03.2015 Faktúra
92140223 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 3,82 € 29.12.2014 31.03.2015 Faktúra
91140100 Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 26,50 € 08.01.2015 31.03.2015 Faktúra
92140224 BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2014, BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 653,10 € 08.01.2015 31.03.2015 Faktúra
92140225 Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,58 € 08.01.2015 31.03.2015 Faktúra
92140226 Terézia Fegyveresová - TF - pranie bielizne Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 10,00 € 08.01.2015 31.03.2015 Faktúra
92140227 Marián Zeman - servis výťahov za 12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 60,50 € 08.01.2015 31.03.2015 Faktúra
92150001 JUDr.Soňa Vlhová- Advok.kancelária-právna pomoc 1/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária 31783546 199,16 € 08.01.2015 31.03.2015 Faktúra
91150001 Primanet, spol.s.r.o - internet 1/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Primanet, spol.s.r.o 35936142 60,00 € 09.01.2015 31.03.2015 Faktúra
91140101 Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 35,27 € 13.01.2015 31.03.2015 Faktúra