Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20625

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150623 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 70,16 € 15.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150630 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 63,59 € 17.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150663 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 124,11 € 01.07.2015 14.07.2015 Faktúra
22150022 daň z ubytovania 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 14,85 € 07.07.2015 14.07.2015 Faktúra
21150620 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 210,01 € 12.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150639 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 150,55 € 23.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150640 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 317,33 € 23.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150963 spotreba EE 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 903,30 € 12.10.2015 13.10.2015 Faktúra
21150835 Elektrická energia 08/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 324,57 € 09.09.2015 11.09.2015 Faktúra
21150922 čistiace prostriedky, vrecia, taniere Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 136,20 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
21150921 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 481,48 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
21150892 víriče 2 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 192,00 € 18.09.2015 12.10.2015 Faktúra
21150686 Elektrická energia 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 777,02 € 08.07.2015 09.07.2015 Faktúra
21150018 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 527,17 € 12.01.2015 09.03.2015 Faktúra
21150019 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 525,62 € 15.01.2015 09.03.2015 Faktúra
21150020 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 309,00 € 15.01.2015 09.03.2015 Faktúra
21150202 telef.poplatky 01-02/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,99 € 03.03.2015 Faktúra
21150184 oprava podlahy - COV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ivan Hrabovský 36925675 696,00 € 24.02.2015 09.03.2015 Faktúra
21150055 členské, časopis Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a 31789471 12,00 € 23.01.2015 10.03.2015 Faktúra
21150226 členské 2015 - dobropis k DFT 21150055 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a 31789471 -12,00 € 09.03.2015 10.03.2015 Faktúra