Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20697

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22150010 daň z ubytovania 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 49,50 € 04.03.2015 Faktúra
21150228 EE 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 843,29 € 06.03.2015 12.03.2015 Faktúra
21150209 exkurzia Nemecko - doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 RNDr. Pavol Jediný - Parsek 33514658 1 780,00 € 03.03.2015 12.03.2015 Faktúra
21150177 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 114,24 € 23.02.2015 Faktúra
21150213 PHM 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 145,46 € 04.03.2015 16.03.2015 Faktúra
21150229 nájom PBX 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 09.03.2015 16.03.2015 Faktúra
21150240 telef.poplatky, ISDN 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 157,85 € 10.03.2015 16.03.2015 Faktúra
21150030 polygrafický materiál, platne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 297,00 € 19.01.2015 17.03.2015 Faktúra
21150187 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 133,08 € 24.02.2015 Faktúra
21150227 dodávka vody 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 497,80 € 09.03.2015 17.03.2015 Faktúra
21150234 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 71,43 € 09.03.2015 17.03.2015 Faktúra
21150235 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 129,26 € 09.03.2015 17.03.2015 Faktúra
21150241 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 415,12 € 10.03.2015 18.03.2015 Faktúra
21150276 stravné lístky 200 ks, provízia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 655,36 € 13.03.2015 18.03.2015 Faktúra
21150245 telef.poplatky 02/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,66 € 11.03.2015 19.03.2015 Faktúra
21150246 telef.poplatky 02/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,48 € 11.03.2015 19.03.2015 Faktúra
21150247 telef.poplatky 02/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,29 € 11.03.2015 19.03.2015 Faktúra
21150248 telef.poplatky 02/2015 0903463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,38 € 11.03.2015 19.03.2015 Faktúra
21150249 telef. poplatky 02/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,09 € 11.03.2015 19.03.2015 Faktúra
21150250 telef.poplatky 02/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,50 € 11.03.2015 19.03.2015 Faktúra