Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20631
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210310 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 55,04 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
220208 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
210311 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,68 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
220201 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 187,37 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
190229 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 51,30 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
220215 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,70 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
220545 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 50,39 € | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
220233 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 315,64 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
230367 | Právne poradenstvo k príspevku rodičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 504,00 € | 13.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
210465 | Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
230237 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 354,44 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
210333 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 371,80 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
220197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,88 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
210298 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,80 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
220198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 180,00 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
220194 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 370,26 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
210351 | Maliarske a murárske práce UR 128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 2 540,44 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
220191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 265,22 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
210309 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 68,73 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
220193 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |