Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20697
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 399,41 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
220165 | Zber a odvoz odpadu 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220166 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 144,00 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
240201 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 158,94 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
240191 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,16 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
220200 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 556,90 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
220152 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 111,11 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
Z21015 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Digitalizace 8mm filmu | 71257659 | 304,00 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
220153 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 393,38 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220170 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 186,28 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
220143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 445,28 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
240186 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 735,57 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
230163 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 319,35 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
220154 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 25,12 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220185 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 422,55 € | 21.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
220144 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 181,22 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,42 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
240187 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 588,12 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
220127 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,29 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |