Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20697
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220126 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,78 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220125 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 52,80 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220181 | Maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 703,50 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
230146 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 699,62 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
220122 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,23 € | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220119 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 424,75 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
210272 | oprava kanalizačného potrubia UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 984,00 € | 17.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
220117 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 313,77 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
210255 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 250,46 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
220141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 359,13 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
191396 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 47,56 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
191387 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 708,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
191391 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 307,90 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
191385 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 198,83 € | 19.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
191378 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,04 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
191379 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 5,22 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
220128 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 262,02 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
191390 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 203,42 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
191374 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,96 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |