Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240037 | Kriedy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 85,60 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240012 | Zber a odvoz odpadu 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
0011/24 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
240016 | polygraficka190_1 (Hosting) 13.01.24-13.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31,73 € | 11.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240006 | stlac.sk (.sk doména) 15.01.24-14.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 04.01.2024 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240069 | členský poplatok SANET 2024 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
0117/24 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
240103 | Zber a odvoz odpadu 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
0204/24 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 08.03.2024 | 13.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
24/0010 | PZP BA 840 RH od 1.1.24 do 26.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 17,63 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
240199 | Zber a odvoz odpadu 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
240333 | členský poplatok SANET 1-3/2024 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
0299/24 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
240384 | Zber a odvoz odpadu 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
170266 | upratovanie 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Toth TOP TRADE | 35266503 | 840,00 € | 14.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
Z21008 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BOOKTRANS s.r.o. | 26879981 | 73,50 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
31170008 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 99,40 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
31170009 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 115,38 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
31170011 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 105,39 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
31180007 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 53,92 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |